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Entenda como ficar em dia com o Simples Nacional!
27/06/2023
Se você é um micro ou pequeno empresário, certamente já ouviu falar do Simples Nacional, o regime tributário mais usado por esses tipos de empresas no Brasil. Esse regime simplifica o pagamento de impostos e contribuições das empresas, mas é importante ficar em dia com as obrigações fiscais para evitar multas e problemas com o fisco. Para ficar em dia com o Simples Nacional, é preciso conhecer algumas obrigações. A primeira delas é o pagamento dos impostos mensais, que é feito por meio do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). É importante lembrar que o não pagamento desses impostos pode resultar em multas e juros. Outra obrigação importante é a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional. Nessa declaração, é necessário informar o faturamento da empresa no ano anterior e outros dados relevantes. A não entrega dessa declaração também pode resultar em multas. Além disso, é preciso ficar atento às mudanças na legislação do Simples Nacional. Em 2021, por exemplo, foram feitas algumas alterações nas regras do regime tributário, como a inclusão de novas atividades no Simples Nacional e a revisão das alíquotas de algumas faixas de faturamento. Para ficar em dia com essas obrigações do Simples Nacional, é importante contar com a ajuda de um contador qualificado. Esse profissional pode orientar sobre as melhores práticas para evitar problemas fiscais e garantir que a empresa esteja sempre em dia com suas obrigações. Em resumo, ficar em dia com o Simples Nacional é fundamental para garantir a saúde financeira da empresa e evitar problemas com o fisco. Para isso, é preciso conhecer as obrigações fiscais, cumprir os prazos e contar com a ajuda de um contador de confiança. Seguindo essas dicas, sua empresa estará sempre em dia com o Simples Nacional!
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Entenda a importância de emitir nota fiscal!
16/05/2023
A emissão de nota fiscal é um processo fundamental para qualquer empresa, independentemente de seu porte ou segmento de atuação. A nota fiscal é um documento oficial que comprova a transação financeira entre dois indivíduos ou empresas, mostrando a origem e o destino de mercadorias ou serviços prestados.   Existem diversos benefícios e vantagens em emitir nota fiscal, entre eles: Cumprimento da lei: A emissão de nota fiscal é obrigatória por lei para todas as empresas que realizam vendas de produtos ou serviços. O não cumprimento deste requisito pode acarretar multas, sanções e processos administrativos Credibilidade e transparência: Emitir nota fiscal é um sinal de transparência e honestidade nas operações comerciais, o que pode trazer credibilidade e confiança para a empresa no mercado. Controle financeiro: A nota fiscal é uma importante ferramenta de controle financeiro, que ajuda a empresa a monitorar suas receitas e despesas, bem como a calcular impostos e tributos. Recuperação de créditos fiscais: A emissão de nota fiscal também permite às empresas recuperar créditos fiscais, que podem ser utilizados para reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado. Proteção jurídica: A nota fiscal é um documento legal que pode ser utilizado como prova em eventuais processos judiciais, protegendo a empresa em casos de litígios ou disputas comerciais. Em resumo, a emissão de nota fiscal é uma obrigação legal que traz diversos benefícios e vantagens para as empresas, melhorando seu controle financeiro, sua credibilidade e transparência no mercado, além de evitar possíveis sanções e multas fiscais.   Confira mais conteúdos como esse em nossas Redes Sociais!
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Cuidados contábeis com empresas inativas!
10/04/2023
Você sabia que mesmo empresas inativas que são aquelas que já encerraram suas atividades, mas não fecharam as portas oficialmente ainda têm obrigações contábeis a cumprir?   Eles são muito importantes e devem ser realizados corretamente para garantir uma gestão financeira adequada.   Abaixo você conhecerá alguns dos cuidados contábeis que devem ser observados pelas empresas inativas para evitar complicações e multas futuras.   Preenchimento correto da Declaração de Inatividade na Receita Federal   A Declaração de Inatividade anual deve ser preenchida e enviada à Receita Federal, eximindo a empresa de algumas obrigações acessórias como a entrega de declarações mensais ou trimestrais. Se houver alguma movimentação ou receita, uma declaração de rendimentos deve ser entregue.   Manutenção dos livros contábeis: Mesmo sendo inativa, a empresa deve manter os livros contábeis em ordem e em conformidade com as normas contábeis vigentes. Isso é importante para se garantir a integridade das informações.   Acompanhamento das obrigações trabalhistas: É importante acompanhar as obrigações trabalhistas, tais como o pagamento de salários, FGTS, férias, entre outros.   Verificação das obrigações municipais: Algumas prefeituras exigem a entrega de declarações de inatividade, portanto, é importante verificar as obrigações municipais que a empresa deve cumprir. Resumindo, é crucial que as empresas inativas sejam gerenciadas da maneira correta do ponto de vista contábil e fiscal.   Confira mais conteúdos como esse em nossas Redes Sociais!
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